Control interno a la gestión administrativa-financiera de la Compañía Imporellana SA., AÑO 2019

dc.contributor.advisorUllon Pérez, Margarita Clemencia
dc.contributor.authorRomero Macas, María Verónica
dc.date.accessioned2021-10-14T15:32:26Z
dc.date.available2021-10-14T15:32:26Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionNowadays it is of vital importance to have a technical internal control system that allows companies the correct use of their resources, safeguard their assets and obtain the expected financial returns. The objective of this project is to evaluate the impact of internal control on the administrative-financial management of the company Imporellana SA, to improve internal control processes in all areas of the company, by optimizing human, material, and economic resources and financial. Through internal control, rules and procedures are established to follow aimed at achieving institutional objectives, through adequate planning, organization and direction by senior managers with the collaboration of all those involved in the company. An exploratory study will be applied to have a clear vision of the current situation in which the company finds itself and to be able to detect the topics of interest that lead us to the objectives set. Through a descriptive investigation, it is intended to know the company, its nature and most important characteristics, using observation techniques, surveys and questionnaires applied to all collaborators, who will provide us with pertinent and relevant information to develop the investigation processes. Starting from the idea that there are deficiencies in internal control, to verify this premise, COSO 2013 will be applied, carrying out a logical and coherent analysis with the scientific concepts that we have on the research topic. Study in depth each component of internal control, its characteristics and properties implicit in each one, as well as its effect on the financial administrative management of the company. The aim of this research is to issue recommendations that help the company to improve its internal control strategies, minimize errors, avoid possible fraud, obtain better financial returns, expand in the market and allow job opportunities that merit in these difficult times. Keywords: Internal control, resources, planning, financial returnses_ES
dc.description.abstractHoy en día es de vital importancia el contar con un sistema de control interno técnico que permita a las empresas el uso correcto de sus recursos, salvaguardar sus activos y obtener los rendimientos financieros esperados. Este proyecto tiene como objetivo evaluar la incidencia del control interno en la gestión administrativa-financiera de la empresa Imporellana SA, para mejorar los procesos de control interno en todas las áreas de la compañía, mediante la optimización de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros. A través del control interno se establece normas y procedimientos a seguir, encaminados a lograr los objetivos institucionales, mediante una adecuada planificación, organización y dirección por parte de los altos mandos con la colaboración de todos los involucrados en la empresa. Se aplicará un estudio exploratorio para tener una visión clara de la situación actual en la que se encuentra la compañía y poder detectar los temas de interés que nos conduzcan a los objetivos planteados. Mediante una investigación descriptiva se pretende conocer a la compañía, su naturaleza y características más importantes, utilizando técnicas de observación, encuestas y cuestionarios aplicados a todos los colaboradores, quienes nos brindarán la información pertinente y relevante para desarrollar los procesos de investigación. Partiendo de la idea de que existen deficiencias en el control interno, para comprobar esta premisa, se aplicará COSO 2013 realizando un análisis lógico y coherente con los conceptos científicos que tenemos sobre el tema de investigación. Estudiar con profundidad cada componente del control interno, sus características y propiedades implícitas en cada uno, así como su efecto en la gestión administrativa financiera de la empresa. Con esta investigación se procura emitir recomendaciones que ayuden a la compañía a mejorar sus estrategias de control interno, minimizar errores, evitar posibles fraudes; y así obtenga mejores rendimientos financieros, se expanda en el mercado y permita oportunidades laborales a tantas personas que en estos momentos difíciles amerita. Palabras clave: Control interno, recursos, planificación, rendimientos financieroses_ES
dc.format.extent124 p.es_ES
dc.identifier.citationRomero Macas, María Verónica. (2021).Control interno a la gestión administrativa-financiera de la Compañía Imporellana SA., AÑO 2019. Quevedo. UTEQ. 124 p.es_ES
dc.identifier.other992200191
dc.identifier.urihttps://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6417
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuevedo-Ecuadores_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectRecuroses_ES
dc.subjectPlanificaciónes_ES
dc.subjectRendimientos financieroses_ES
dc.titleControl interno a la gestión administrativa-financiera de la Compañía Imporellana SA., AÑO 2019es_ES
dc.typemasterThesises_ES

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