Control interno de los procesos administrativos y su incidencia en la gestión financiera de la mancomunidad mundo verde

dc.contributor.advisorEdison Zambrano , Carlos
dc.contributor.authorMiranda Cardenas, Hernán Agustín
dc.date.accessioned2024-07-29T16:59:02Z
dc.date.available2024-07-29T16:59:02Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThis research studies the incidence of internal control of administrative processes in the Financial Management of the Commonwealth of Mundo Verde. For this, an interview was conducted with the Coordinator, a survey of the mayors of the GADs that make up the Commonwealth and an Internal Control Questionnaire for the Administrative Analyst. Inconsistencies were detected, such as the absence of a procedures manual, payment policies, contingency plans and risk assessment. The administrative change of the authorities during 2019 caused a delay in transfers by them to cover the expenses of the Commonwealth, obtaining a loss of $626,628.27, representing a financial deficit of $1.08 for each dollar invested. To optimize the internal control of administrative processes, it is recommended to implement procedures manuals, payment policies that establish deadlines and fines, in addition to an administrative sub-process for recovering outstanding values through payment agreements for those municipalities that owe very high amounts., these aspects must go together with risk mitigation and savings plans to fulfill Phase II of the project that allows generating own income.
dc.description.abstractLa presente investigación estudia la incidencia del control interno de los procesos administrativos en la Gestión Financiera de la Mancomunidad Mundo Verde. Para ello se realizó entrevista al Coordinador, encuesta a los alcaldes de los GADs que integran la Mancomunidad y un Cuestionario de Control Interno al Analista Administrativo. Se detectaron inconsistencias como Inexistencia de manual de procedimientos, políticas de pagos, planes de contingencias y valoración ante riesgos. El cambio administrativo de las autoridades durante el 2019 causó retraso de las transferencias por parte de las mismas para cubrir los gastos de la Mancomunidad obteniendo una pérdida de $626,628.27 representando un déficit financiero de $1,08 por cada dólar invertido. Para optimizar el control interno de los procesos administrativos se recomienda implementar manuales de procedimientos, políticas de pagos que establezcan fechas límites y multas, además de un sub-proceso administrativo de recuperación de valores pendientes mediante convenios de pagos para aquellos municipios que adeuden montos muy altos, estos aspectos deben ir en conjunto con planes de mitigación de riesgos y ahorro para cumplir la Fase II del proyecto que permita generar ingresos propios
dc.format.extent173
dc.identifier.citationMiranda Cardenas, Hernán Agustín (2022). Control interno de los procesos administrativos y su incidencia en la gestión financiera de la mancomunidad mundo verde. Quevedo. UTEQ. 173 paginas
dc.identifier.other992200244
dc.identifier.urihttps://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/7586
dc.language.isospa
dc.publisherQuevedo: UTEQ
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United Statesen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
dc.subjectControl interno
dc.subjectProcesos Administrativos
dc.subjectGestión Financiera
dc.subjectMancomunidad
dc.titleControl interno de los procesos administrativos y su incidencia en la gestión financiera de la mancomunidad mundo verde
dc.typemasterThesis

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