Ejecución de una auditoria al sistema de control interno del inventario de mercaderías para optimizar la gestión financiera de la empresa tiendas industriales asociadas tía S.A. sucursal 134 del cantón quevedo año 2010

dc.contributor.advisorAuhing Triviño, Abraham Moises
dc.contributor.authorArguello Garcia, Ninfa Isabel
dc.date.accessioned2020-09-01T20:47:22Z
dc.date.available2020-09-01T20:47:22Z
dc.date.issued2011
dc.descriptionThe present research project includes the implementation of an audit of internal control system, inventory of merchandise, improvement of the company’s financial management store “TIA S.A. Tiendas Industriales Asociadas” a branch No 134 located in Canton Quevedo, a leading market company dedicated to do retail sales for different consumer products. The internal control system that TIA S.A. is actually using all the measures taken by this company in order to secure and protect its resources against waste, fraud and inefficiency, to ensure the accuracy, trustworthiness of accounting information and operational data, in strict observance of the internal policies and a routine evaluation of all the areas. This research project develops a study that includes: an analysis of inventory levels; a review of policies for the merchandise and obtain the information needed to identify opportunities to improve the current system of inventory; an analysis of current administrative policies of the company and its high value of investments. As a response to the analysis of the internal control system of merchandise, the monthly result has not been encouraging, but at the same time demonstrates that generates additional costs for the company. Based on the result of the audit here are some alternative solutions to the problems that has been discovered which will improve the implementation of the current polices in the company, reduce the levels of inventory differences, decrease costs, optimize space storage, improve the quality of human resources, financial management and scope of business objectives. This proposal will be presented, first of all, to the management of TIA S.A, for subsequent implementation and the followes_ES
dc.description.abstractEl presente proyecto de investigación, se refiere a la ejecución de una auditoria al sistema de control interno del inventario de mercaderías, para optimizar la gestión financiera de la empresa Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A., sucursal 134 del Cantón Quevedo, sociedad líder del mercado dedicada a la venta al por menor de diversos productos de consumo masivo. El sistema de control interno que viene usando la empresa incluye todas las medidas adoptadas por ésta, con el fin de asegurar y protejer sus recursos contra despilfarros, fraudes e ineficiencia, garantizar la exactitud, confiabilidad de los datos contables y operacionales; con un estricto cumplimiento de las políticas internas y evaluar el rendimiento en sus diferentes áreas En este proyecto de investigación se desarrolla un estudio que incluye: un análisis del nivel de inventario, una revisión de políticas de mercaderías mediante lo cual se obtiene la información necesaria para identificar oportunidades para mejorar al actual sistema de inventario; se analiza la política administrativa vigente de la empresa a nivel de inventario y su alto valor de inversión. En respuesta al análisis del sistema de control interno de mercaderías, los resultados obtenidos al final del cierre mensual no son alentadores y antes bien generan costos adicionales para la empresa. Basados en los resultados de auditoría se presenta algunas alternativas de solución a los problemas que han sido identificados, para mejorar la aplicación de las políticas vigentes en la empresa, con el fin de disminuir los niveles de diferencias de inventario, reducir costos, optimizar espacios de almacenaje, mejorar la calidad del talento humano, gestión financiera y alcance de objetivos de la empresa, ésta propuesta se presentara a los directivos de TIA S.A. para su posterior ejecución y seguimiento.es_ES
dc.format.extent233 p.es_ES
dc.identifier.citationArguello Garcia, Ninfa Isabel. (2011) Ejecucion de una auditoria al sistema de control interno del inventario de la empresa tiendas industriales asociadas tia S.A. sucursal 134 del cantòn Quevedo año 2010es_ES
dc.identifier.other20035
dc.identifier.urihttps://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/3950
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuevedo-UTEQes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectInventario de mercaderiases_ES
dc.subjectGestión financieraes_ES
dc.titleEjecución de una auditoria al sistema de control interno del inventario de mercaderías para optimizar la gestión financiera de la empresa tiendas industriales asociadas tía S.A. sucursal 134 del cantón quevedo año 2010es_ES
dc.typebachelorThesises_ES

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