"Auditoria de control interno a la cartera de clientes de la cooperativa de ahorro y crédito innovación andina ltd. cantón La Mana, periodo 2012"

dc.contributor.advisorUllon Pérez, Margarita Clemencia
dc.contributor.authorMoposita Chimbo, Hilda Piedad
dc.date.accessioned2020-10-16T19:12:31Z
dc.date.available2020-10-16T19:12:31Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionDevelopment of investigative research titled:. Auditing Internal Control in the customer base of the Credit Union "Innovation Andina" Ltd., the information provided by the staff working in the state, with the help of the was used thesis advisor, thanks to the interview to the Manager of the Cooperative and Internal Control questionnaire was applied to the other staff from different areas, and the observation and analysis in direct form could examine existing problems in the state. It is composed of two segments, the first is the introduction and the second chapter is the body of the document. Practice is considered that the information necessary to achieve the stated objective was obtained directly from reality, in the framework of the investigation was necessary to analyze each of the variables that occur as a result of the problem statement, it was necessary to search for timely and accurate information in books, scientific articles, brochures and websites, as my own concept met the technical requirements of a scientific writing, in terms of research methodology, methods such as inductive and deductive they used analytical, as I believe they are the most appropriate when you run an audit it is. As for the techniques, it became necessary to use observation, interview and survey, as it is the most direct method for information. The execution of this work included evaluation of internal control applying the Coso I and its components. As for the level of confidence we obtained 79.80%, so we have a 20,20% level of control risk; measuring the risks are: inherent risk 33,33%; 19.62% and detection risk assumed 10%; resulting in a 0.67% of audit risk.es_ES
dc.description.abstractPara el desarrollo de la investigación investigativo titulado como: Auditoría de Control Interno en la cartera de clientes de la Cooperativa de Ahorro “Innovación Andina” Ltda., se utilizó la información proporcionada por el personal que labora en la entidad, con la ayuda de la tutora de tesis, gracias a la entrevista dirigida al Gerente de la Cooperativa y el cuestionario de Control Interno que se aplicó para el resto del personal de diferentes áreas, y la observación y análisis en forma directo se pudo examinar los problemas existentes en la entidad. La misma que está compuesto por dos segmentos, el primero corresponde a la parte introductoria y el segundo a los capítulos constituye el cuerpo del documento. Se considera práctica porque la información necesaria, para lograr el objetivo planteado, se obtuvo directamente de la realidad, en el marco teórico de la investigación se hizo preciso analizar cada una de las variables que se presentan como resultado del planteamiento del problema, fue necesaria la búsqueda de información oportuna y veraz en libros, artículos científicos, folletos y páginas web, que a mi concepto cumplían con los requerimientos técnicos propios de una redacción científica, en cuanto a la metodología de la investigación, se utilizaron métodos como el inductivo, deductivo y analítico, ya que considero que son los más oportunos cuando de ejecutar una auditoría se trata. En cuanto a las técnicas, se hizo necesario recurrir a la observación, entrevista y encuesta, ya que es el método más directo para obtener información. La ejecución de este trabajo, incluyó la evaluación del control interno aplicando el Coso I y sus componentes. En cuanto al nivel de confianza se obtuvo un 79,80 %, por lo tanto tenemos un 20,20% de nivel de riesgo de control; la medición de los riesgos tenemos: riesgo inherente 33,33%; y el riesgo de detección asumí un 10%; dando como resultado un 0.67 % del riesgo de auditoría.es_ES
dc.format.extent165 p.es_ES
dc.identifier.citationMoposita Chimbo, Hilda Piedad. (2015). "Auditoria de control interno a la cartera de clientes de la cooperativa de ahorro y crédito innovación andina Ltd. cantón La Mana, periodo 2012". Quevedo. UTEQ. 165 p.es_ES
dc.identifier.other200439
dc.identifier.urihttps://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/4844
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuevedo-Ecuadores_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectCartera de clienteses_ES
dc.subjectCooperativa de ahorro y créditoes_ES
dc.title"Auditoria de control interno a la cartera de clientes de la cooperativa de ahorro y crédito innovación andina ltd. cantón La Mana, periodo 2012"es_ES
dc.typebachelorThesises_ES

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