Control interno y su incidencia en el proceso de créditos y cobranzas de la cooperativa de ahorro y crédito Las Naves Ltda. cantón Las Naves, año 2018

dc.contributor.advisorArévalo Briones, Karina
dc.contributor.authorCastillo Onofre, Dixi Mabel
dc.date.accessioned2021-02-02T19:48:24Z
dc.date.available2021-02-02T19:48:24Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionThis research aims to evaluate the Internal Control of the Credit Area in the Las Naves Ltda. Savings and Credit Cooperative, a measure that can help reduce the risks that may affect the proper development of the financial institution. The study was carried out through an evaluation of the corresponding Internal Control processes; In addition to the application of primary tools for the analysis of the area under study. The results obtained highlighted the importance of maintaining and improving procedures in areas of the organization, with the determination to make the best decisions for Management and other internal areas. Credit is the primary service for any Savings and Credit Cooperative; for this reason; A qualitative and quantitative investigation was carried out since real data of the organization were taken for the development of the study, in which it was possible to detect irregularities and the level of risk to take corrective measures and reduce risk, especially in the management of The loan portfolio. The study controls the COAC to take alternative control measures, correct and improve internal policies; that contributes to the improvement of the credit area and thus strengthen institutional progress in a competitive market such as the financial sector Keywords: Evaluation, COSO I, Credit and Collection Process, Savings and Credit Cooperativees_ES
dc.description.abstractEsta investigación pretende evaluar el Control Interno del Área de Créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Naves Ltda., medida que ayudará a disminuir riesgos que puedan afectar el desarrollo adecuado de la institución financiera. El estudio se llevó a cabo mediante una evaluación, de los procesos de Control Interno correspondientes; además de la aplicación de herramientas primordiales para el análisis del área en estudio. Mediante los resultados obtenidos se destacó la importancia de mantener y mejorar los procedimientos en áreas de la organización, con la finalidad de tomar las mejores decisiones por la Gerencia y demás áreas internas. El crédito es el servicio primordial para cualquier Cooperativa de Ahorro y Crédito; por esta razón; se realizó una investigación cuali-cuantitativa puesto que para el desarrollo del estudio se tomaron datos reales de la organización, en el que se logró detectar las irregularidades y el nivel de riesgo para tomar las medidas correctivas y reducir el riesgo, especialmente en el manejo de la cartera de créditos. El estudio permitirá a la COAC tomar medidas alternativas de control, corregir y mejorar políticas internas; que contribuyan a la mejora del área de créditos y así fortalecer el progreso institucional en un mercado competitivo como lo es el sector financiero. Palabras claves: Evaluación, COSO I, Proceso de Créditos y Cobranzas, Cooperativa de Ahorro y Créditoes_ES
dc.format.extent109 p.es_ES
dc.identifier.citationCastillo Onofre, Dixi Mabel. (2019). Control interno y su incidencia en el proceso de créditos y cobranzas de la cooperativa de ahorro y crédito Las Naves Ltda. cantón Las Naves, año 2018. Quevedo. UTEQ. 109 p.es_ES
dc.identifier.other992200153
dc.identifier.urihttps://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6077
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuevedo-UTEQes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectEvaluación, COSO I, proceso de créditos y cobranzaes_ES
dc.subjectCooperativa de ahorro y créditoes_ES
dc.titleControl interno y su incidencia en el proceso de créditos y cobranzas de la cooperativa de ahorro y crédito Las Naves Ltda. cantón Las Naves, año 2018es_ES
dc.typebachelorThesises_ES

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