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Título : Control interno y su incidencia en los resultados financieros de la sucursal mundoffice cantón Santo Domingo de los Tsachilas, año 2012
Autor : Reyes Cevallos, Magaly Narciza
Castro Macías, Ángel Alberto
Palabras clave : Control interno y su incidencia resultados financieros
Sucursal Mundoffice cntón Santo Domingo tsachilas
Fecha de publicación : 2015
Editorial : Quevedo: UTEQ
Citación : Castro Macías Ángel Alberto (2015). Control interno y su incidencia en los resultados financieros de la sucursal mundoffice cantón Santo Domingo de los Tsachilas, año 2012. Quevedo. UTEQ. 153 p.
Resumen : La presente investigación, trata sobre el Control Interno de la empresa Mundoffice Compañía Limitada, situada en el cantón Santo Domingo de la provincia Santo Domingo de los Tsachilas. El objetivo que persigue este tema de indagación es: Evaluar el cumplimiento del Control Interno y su incidencia en los resultados financieros de la empresa en referencia durante el año 2012, se aplicó la metodología deductiva, ya que permitió indagar información que va de lo general a lo particular, se utilizó el método analítico para analizar la efectividad de las políticas administrativas y verificar si ayudan al cumplimiento de metas y objetivos, comprobar el cumplimiento del Control Interno para el correcto procesamiento de la información financiera, además se verifico la razonabilidad de la información financiera del ente. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: con relación al primer objetivo la empresa no posee las políticas adecuadas, que le permitan alcanzar las metas planteadas; el estudio del segundo objetivo fue sobre el nivel de cumplimiento del Control Interno, se obtuvo como resultado que la empresa posee un nivel de confianza elevado por lo cual el nivel de riesgo es bajo, todo esto como resultado de la adecuada supervisión del Control Interno, el último punto fue la razonabilidad de la información financiera, en el cual los resultados fueron buenos ya que en base a la revisión de los Estados Financieros se confirmó que la empresa si cumple con las normas internacionales de contabilidad, en base al estudio realizado se recomienda que el ente considere el replanteamiento de las políticas administrativas, que sigan con las capacitaciones del Control Interno ya que a pesar de tener un nivel de confianza elevado si se evidencio ciertas debilidades del mismo.
Descripción : This research deals with the internal control of the company Mundoffice Company Limited, located in the canton Santo Domingo Santo Domingo province of Tsachilas. The objective of this subject of inquiry is: Assess compliance with the Internal Control and its impact on the financial results of the company in reference in 2012, deductive methodology was applied, since it allowed inquire information ranging from general to particular, the analytical method for testing the effectiveness of administrative policies and help verify compliance with goals and objectives, and verify compliance with the Internal Control for correct processing of financial information, and the deductive method was used to verify reasonableness of financial information of the entity, the results obtained were as follows based on the first goal the company does not have the right policies, which enable it to achieve the goals set, the next item of business was about the level of compliance of Control Internally, it resulted that the company has a high level of confidence which the risk level is low, all as a result of adequate supervision of the Internal Control, the last point was the fairness of the financial information, which the results were good and that based on the review of the financial statements it confirmed that the company if it meets international accounting standards, based on the study recommended that the agency consider rethinking of administrative policies, continue with the training of internal control because despite having a high level of confidence if some of it was evident weaknesses.
URI : http://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/762
Aparece en las colecciones: Tesis de Pregrado - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA

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