El control interno financiero y su incidencia en los procesos operativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Occidental, año 2017.

dc.contributor.advisorMacías España, Galo Henry
dc.contributor.authorOrbea Mora, Cristhian Marcelo
dc.date.accessioned2021-08-13T21:15:15Z
dc.date.available2021-08-13T21:15:15Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionThe internal control that is carried out in every financial institution, allows us to know the operation of each department that conforms to the company; for it, it is necessary to refer to the documentation that is in the files that are the source of information of the countable processes. This research was carried out at the Occidental Credit Union. One of the objectives of this research is to evaluate the financial impact on the operational processes of the Occidental Credit Union, the year 2017. The results of the internal control process can provide relevant information to the institution, shareholders, or members of the same, to take action, which will provide a clear picture of the positive and negative aspects that should be analyzed by management to improve the operational processes of the Cooperative. We used inductive, hypothetical-deductive, and exploratory methodology, data analysis through the application of interviews and surveys for the research. The results obtained allowed evidence of the weaknesses in the control system which was implemented by the cooperative administration and in the processes executed by its staff. The research proposal was developed to improve the processes executed by the cooperative's staff and to implement an adequate Internal Control System for the institutiones_ES
dc.description.abstractEl control interno que se realiza en toda institución financiera, permite conocer el funcionamiento de cada departamento que conforman la empresa; para ello, es necesario remitirse a la documentación que reposa en los archivos que son la fuente de información de los procesos contables. La presente investigación se desarrolló en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Occidental. Uno de los objetivos de esta investigación es evaluar la incidencia financiera en los procesos operativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Occidental, año 2017. Los resultados del proceso del control interno están en capacidad de proporcionar información relevante a la institución, accionista o socios de la misma, a fin de tomar acciones, que permitirá tener un panorama claro de los aspectos positivos y negativos que deberán ser analizados por parte de la gerencia para mejorar los procesos operativos de la Cooperativa. Para la investigación se utilizó la metodología inductiva, hipotético-deductivo y exploratoria, se realizaron análisis de datos a través de la aplicación de entrevistas y encuestas. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar las debilidades existentes del sistema de control implementado por la administración de la cooperativa y en los procesos ejecutados por el personal de la misma. La propuesta de la investigación se elaboró con el fin de mejorar los procesos ejecutados por el personal de la cooperativa e implementar un Sistema de Control Interno adecuado para la institución.es_ES
dc.format.extent133 p.es_ES
dc.identifier.citationOrbea Mora, Cristhian Marcelo. (2020). El control interno financiero y su incidencia en los procesos operativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Occidental, año 2017.. Quevedo UTEQ. 133 p..es_ES
dc.identifier.other992200177
dc.identifier.urihttps://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6271
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuevedo-Ecuadores_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectProcesos Operativoses_ES
dc.subjectCooperativaes_ES
dc.subjectAhorro, Créditoes_ES
dc.titleEl control interno financiero y su incidencia en los procesos operativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Occidental, año 2017.es_ES
dc.typemasterThesises_ES

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