Reingeneria del sistema de control interno para optimizar la gestión financiera, en Pamuniq, Cantón Quevedo, año 2011

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Date

2013

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Publisher

Quevedo-Ecuador

Abstract

El presente proyecto indica la aplicación de la reingeniería del control interno en el área financiera del Pamuniq de Quevedo, cabe recalcar que el proyecto será aplicado en esta institución para mejorar el desempeño de sus funciones. Su propósito general es aplicar las normas de control interno para poder presentar un mejor informe a la Contraloría General del Estado más organizado detallado en cada una de sus áreas contables y no tener inconvenientes en un futuro. Para la realización de este proyecto de investigación se utilizó el Informe Coso II que se aplicó para las etapas de desarrollo de cada una de sus funciones contables y financieras de esta institución. De acuerdo a los resultados de la auditoria que se realizó, se detectaron hallazgos, por lo que se aportó recomendaciones para las funciones del área contable y financiera y con esto se define la propuesta en base a las normas técnicas de presupuesto y de tesorería, políticas y normas de contabilidad gubernamental y el sistema nacional de finanzas públicas para las reglas de cada manejo en base a las funciones financieras. Este proyecto presenta todo lo indicado como la introducción, justificación, cambios esperados, objetivos, hipótesis, marco teórico, los resultados de la misma detallando cada proceso de auditoría con sus respectivos documentos de soporte del actual control interno que se realizó y la propuesta de mejorar el sistema de control interno y optimizar la gestión financiera en base a las actuales normas de control interno regidas por la contraloría general del estado.

Description

This project shows the implementation of reengineering of internal control in the financial area of Pamuniq de Quevedo, it should be emphasized that the project will be implemented in the institution to improve the performance of their duties. Its overall purpose is to implement the internal control standards in order to present a better report to the Comptroller General more detailed organized in each of their areas and not have accounting problems in the future. To carry out this research project used the COSO II was applied to the stages of development of each of its accounting and financial functions of this institution. According to the results of the audit that was done, findings were detected, so that provided recommendations for the functions of accounting and financial area and this is defined based on the proposed technical standards of budget and treasury policies and governmental accounting standards and the national system of public finance for each management rules based on financial functions. This project presents everything indicated the introduction, justification, expected changes, objectives, assumptions, theoretical framework, the results of the audit process detailing each with their supporting documents the current internal control and the proposal was made to improve internal control system and optimize financial management based on current internal control standards governed by the Comptroller General.

Keywords

Sistema de control interno, Gestión financiera en Pamuniq

Citation

Borja Borja, Jessica Lourdes. (2013). Reingeniería del sistema de control interno para optimizar la gestión financiera, en Pamuniq, Cantón Quevedo, año 2011. Quevedo. UTEQ. 2013. 172 p.