Browsing by Author "Macías Mena, Magna Liliana"
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- ItemOpen AccessEvaluar el sistema de control interno al área contable - financiera y suincidencia enla rentabilidad de la Agrícola Peñaherrera Martínez, año 2012.(Quevedo : UTEQ, 2015) Macías Mena, Magna Liliana; Rodríguez Angulo, Dominga ErnestinaLa investigación se realizó con el fin de Evaluar el Sistema de Control Interno al Área Contable-Financiera y su Incidencia en la Rentabilidad de la Agrícola Peñaherrera Martínez año 2012.Fue necesario para ello aplicar métodos inductivos para describir de lo particular al general la problemática y el método, deductivos de lo general a lo particular, así como el método científico, cambien se aplicó técnicas e instrumentos como el cuestionario de control interno enfocado en los cinco componentes del COSO I, para poder evaluar las áreas de control y determinar el nivel de confianza y nivel de riesgo de la empresa agrícola. Se determinó que se presenta una existe ineficacia en los controles, surge la necesidad de aplicar procedimientos contables financieros que permitan verificar las perdidas, los malos manejos y carentes para de esta manera planificar cual es la situación actual de la empresa al existir variaciones en la información en lo que a la contabilidad se refiere, por ello la “Agrícola Peñaherrera Martínez” requirió de los procedimientos que tengan por objetivos controlar y comprobar la existencia del efectivo. Por ser una empresa Agrícola familiar es el mismo propietario el encargado de manejar los recursos, sin contar con un sistema contable-financiero, y no aplicar controles y procedimientos, que le permita verificar cuál es su situación actual. El informe de control interno se basó en los resultados del control interno, hallazgos, el mismo que consta de resultados, conclusiones y recomendaciones para que sean analizados por la gerencia y puesta en ejecución del mismo para mejorar los procesos en la empresa.